公司内部控制和风险管理自查自纠报告

投稿人:judy… 发布时间:2020/11/21 投稿交换  会员申请 全文1214字

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公司内部控制和风险管理自查自纠报告   根据xx市纪委监委《xxx有限公司内部控制和风险管理自查自纠工作实施方案》文件要求,xx党支部高度重视,结合实际,对经营管理中可能存在的腐败和作风问题在内的情况进行了认真自查,现将自查情况报告如下:   一、本次排查工作实施情况   (一)加强组织领导。经研究决定成立河xxx内部控制和风险管理自查自纠工作领导小组及办公室,由党支部书记xx同志任组长、其它领导班子成员任副组长,人力资源部、综合管理部、市政管理部、环卫管理部、园林绿化管理部等部门负责人为成员的自查工作领导小组。   (二)分段进行排查整改。一是自查时间从11月6日之日起至11月11日结束。自查工作责任部门有:人力资源部、综合管理部、市政管理部、环卫管理部、园林绿化管理部、灯饰照明管理部、隧道管理中心等部门。领导班子成员及各部门按照要求,坚持分级管理、分级负责的原则,主要领导负总责、亲自抓,分管领导具体抓,切实履行“一岗双责”,带头查找廉政风险,带头制定和落实防控措施,带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防范管理。结合本单位、本部门、本岗位的实际,由上到下、由部门到个人,根据每个岗位的不同特点,采取“自己找、大家提,组织点、相互帮”的方式,认真查找风险点,克服避重就轻,敷衍了事的思想认识,认真填写《企业岗位廉洁风险评估表》,做到边查找边改进,通过查找在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能出现腐败行为的风险点、隐患,进一步完善制度措施,进行有效防控,切实……


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